|
|
Faktúra |
77/2023
|
Služby pevnej siete za obdobie 5/2023
|
40,57 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.06.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 5/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.06.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
41,68 |
s DPH |
|
3636/138
|
02.06.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.06.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Dodávka zemného plynu 6/2023
|
802,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.06.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Dodávka zemného plynu 6/2023
|
4 000,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
01.06.2023 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.06.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Toaletný papier OOOPs
|
35,04 |
s DPH |
18/2023
|
|
23.05.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.06.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás TP OOOps
|
35,04 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Učebnice anglického jazyka podľa vlstného výberu
|
288,37 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Martinus, s. r. o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.06.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Spracovanie miezd za 4/2023
|
118,22 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
22.05.2023 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.06.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Vodné a stočné
|
149,66 |
s DPH |
|
406200389
|
16.05.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
Činnosť technika BOZP - vykonanie hasiacich prístrojov
|
160,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.06.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
Tonery do tlačiarní
|
59,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
DATACOMP - Ing. Ján Kalmár |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 4/2023
|
340,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 4/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
Služby pevnej siete za obdobie 4/2023
|
40,57 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 5/2023
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás tlačivá
|
42,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás náplne do tlačiarní - Brother
|
59,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
DATACOMP - Ing. Ján Kalmár |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
41,36 |
s DPH |
|
3636/138
|
10.05.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
Priemyslený tovar do ŠJ - zvyšok zo stravnej jednotky
|
121,32 |
s DPH |
15/2023
|
|
09.05.2023 |
Peter Kuklica - Priemyselný tovar |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
15.05.2023 |
26.06.2025 |