|
Faktúra |
1/2023
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2023
|
113,04 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
02.01.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
82/2024
|
Didaktické pômôcky pre predškolákov - MŠ 5.ročné deti
|
725,50 |
s DPH |
8/2024
|
|
12.07.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
91/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
1 471,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
01.08.2024 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.08.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
90/2024
|
Dopadová plocha do MŠ - predškoláci
|
669,60 |
s DPH |
16/2024
|
|
15.07.2024 |
BONITA GROUP SERVISE SK s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.08.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
89/2024
|
Učebnice anglického jazyka
|
34,40 |
s DPH |
15/2024
|
|
13.07.2024 |
Juvenia s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.08.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
88/2024
|
Učebnice pre 1.stupeň ZŠ
|
528,44 |
s DPH |
14/2024
|
|
13.07.2024 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.08.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
87/2024
|
Spracovanie miezd za 6/2024
|
113,08 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
12.07.2024 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
86/2024
|
Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu - prebytok SJ
|
202,74 |
s DPH |
11/2024
|
|
12.07.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
85/2024
|
Kancelársky papier - projekt POP3
|
119,52 |
s DPH |
12/2024
|
|
12.07.2024 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
84/2024
|
Učebnice anglického jazyka pre 1.stupeň a 2.stupeň
|
50,25 |
s DPH |
10/2024
|
|
12.07.2024 |
preskoly. sk s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
83/2024
|
Učebnice matematiky pre 1. a 2.stupeň ZŠ
|
631,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
12.07.2024 |
Libera terra s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
81/2024
|
Služby mobilnej siete za obdobie bežné obdobie
|
56,36 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
93/2024
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 4/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.08.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
80/2024
|
Služby pevnej siete za obdobie 6/2024
|
36,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
79/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
1 471,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
02.07.2024 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
78/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
51,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
02.07.2024 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
77/2024
|
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 6/2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
76/2024
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 4/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
75/2024
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
46,06 |
s DPH |
|
3636/138
|
01.07.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
09.08.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
74/2024
|
Spracovanie miezd za 5/2024
|
113,08 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
18.06.2024 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |