|
Faktúra |
1/2023
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2023
|
113,04 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
02.01.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
Objednávka |
1
|
Objenávame si u Vás pracovné odevy podľa vlastného výberu
|
63,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
REMPOS Jarmila Bazovská |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
Faktúra |
2/2023
|
Služby pevnej siete za obdobie 12/2022
|
40,57 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
3/2023
|
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 1/2023
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
4/2023
|
Služby mobilnej siete za obdobie 8.12.2022 - 7.1.2023
|
60,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
5/2023
|
Pracovný odev pre pomocnú kuchárku
|
63,40 |
s DPH |
44/2023
|
|
12.01.2023 |
REMPOS Jarmila Bazovská |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
6/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
3636/138
|
12.01.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás predtlačené poštové poukazy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
FVCC- Foto-video-copy |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
Faktúra |
7/2023
|
Predtlačené šeky do ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
2/2023
|
|
18.01.2023 |
FVCC- Foto-video-copy |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
8/2023
|
Dodávka elektrickej energie - nedoplatok -budova ZŠ
|
206,59 |
s DPH |
|
5211594
|
19.01.2023 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
11.02.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
9/2023
|
Dodávka elektrickej energie - nedoplatok -budova MŠ
|
257,32 |
s DPH |
|
5211594
|
19.01.2023 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
11.02.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
11/2023
|
Dodávka elektrickej energie - telocvična
|
644,00 |
s DPH |
|
5211594
|
27.01.2023 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
11.02.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
12/2023
|
Dodávka elektrickej energie - budova MŠ
|
530,00 |
s DPH |
|
5211594
|
27.01.2023 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
11.02.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
10/2023
|
Dodávka elektrickej energie - ZŠ
|
3 243,00 |
s DPH |
|
5211594
|
27.01.2023 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
11.02.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
13/2023
|
Dodávka zemného plynu 1/2023
|
4 987,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.02.2023 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
11.02.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
14/2023
|
Dodávka zemného plynu 1/2023
|
1 653,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.02.2023 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
11.02.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
15/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
36,90 |
s DPH |
|
3636/138
|
03.02.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
11.02.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
16/2023
|
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 1/2023
|
387,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
11.02.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
17/2023
|
Príspevok zo SF - strava zamestnanci 1/2023
|
39,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
11.02.2023 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
30/2023
|
Dodávka zemného plynu 1/2023
|
7 000,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.02.2023 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
26.06.2025 |