|
|
Faktúra |
110/2023
|
Dodávka elektrickej energie - budova MŠ
|
508,00 |
s DPH |
|
5211594
|
15.08.2023 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.08.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás učebnice cudzích jazykov
|
554,88 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
preskoly. sk s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás učebnice matematiky pre1. a 2.stupeň ZŠ
|
561,30 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Libera terra s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás učebnice pre prvý stupeň podľa vlastného výberu
|
182,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Vydavateľstvo AITEC s.r.o |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás učebnice pre 1. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu
|
218,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
Služby mobilnej siete za obdobie 8.7.-7.8.2023
|
65,52 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.08.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Služby pevnej siete za obdobie 7/2023
|
40,57 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.08.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 8/2023
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.08.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Čistiace prostriedky do ZŠ
|
120,55 |
s DPH |
25/2023
|
|
04.08.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.08.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
120,55 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 7/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.08.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 6/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.08.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
41,68 |
s DPH |
|
3636/138
|
14.07.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.07.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 7/2023
|
61,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Tlačivá
|
177,11 |
s DPH |
24/2023
|
|
14.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.07.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
NOTEBOOK LENOVO V15G3
|
499,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
14.07.2023 |
DATACOMP - Ing. Ján Kalmár |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Dodávka zemného plynu 7/2023
|
802,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
14.07.2023 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Služby pevnej siete za obdobie 6/2023
|
40,57 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Služby mobilnej siete za obdobie 8.6.-7.7.2023
|
60,36 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Spracovanie miezd za 6/2023
|
118,22 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
14.07.2023 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2023 |
26.06.2025 |