|
Faktúra |
106/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
107,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
02.09.2024 |
SPP a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
22.09.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
116/2024
|
Služby pevnej siete za obdobie 9/2024
|
36,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
03.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
129/2024
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 10/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
21.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
128/2024
|
Spracovanie miezd za 9/2024
|
146,74 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
02.11.2024 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
21.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
127/2024
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
46,06 |
s DPH |
|
3636/138
|
02.11.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
21.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
126/2024
|
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné
|
479,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
14.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
125/2024
|
Revízia telocvične
|
147,60 |
s DPH |
27/2024
|
|
02.11.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
14.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
124/2024
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 4/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
14.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
123/2024
|
Elektrikárske práce v ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
02.11.2024 |
Peter Rapčan |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
14.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
122/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
332,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
01.11.2024 |
SPP a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
14.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
121/2024
|
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné
|
532,44 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
14.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
120/2024
|
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné
|
104,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
14.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
119/2024
|
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné
|
471,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
14.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
118/2024
|
Služby mobilnej siete za obdobie bežné obdobie
|
55,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
03.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
117/2024
|
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 10/2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
03.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
115/2024
|
Učebnice pre 2.stupeň
|
784,40 |
s DPH |
13/2024
|
|
01.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
03.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
131/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
549,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
02.11.2024 |
SPP a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
21.11.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
99/2024
|
Hygienické potreby podľa vlastného výberu do MŠ - predškoláci
|
336,91 |
s DPH |
19/2024
|
|
20.08.2024 |
Darina Tomová |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
27.08.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
100/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 613,00 |
s DPH |
|
5211594
|
27.08.2024 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
27.08.2024 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
101/2024
|
Tablety podľa vlastného výberu - projekt POP3
|
898,99 |
s DPH |
20/2024
|
|
27.08.2024 |
TPD spol. s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
27.08.2024 |
26.06.2025 |