Faktúry, objednávky

Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 157/2023 ASC AGENDA na rok 2024 do 100 žiakov 289,00 s DPH 16.11.2023 ASC Applied Sofware Consultants s.r.o. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 27.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 144/2023 Oprava elektroinštalácie v ŠJ 60,00 s DPH 38/2023 02.11.2023 Fozo Alexander - ALEX ENERGIA Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 07.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 156/2023 Spracovanie miezd za 10/2023 118,22 s DPH Dodatok k zmluve č.1/2019 15.11.2023 Mesto Hnúšťa Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 155/2023 Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 182,60 s DPH 42/2023 09.11.2023 Tibor Varga - TSV Papier Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 154/2023 Služby mobilnej siete za obdobie 8.10.-7.11.2023 60,36 s DPH 09.11.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 153/2023 Dodávka zemného plynu 11/2023 1 000,00 s DPH maloodber 03.11.2023 SPP a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 152/2023 Dodávka zemného plynu 11/2023 500,00 s DPH maloodber 03.11.2023 SPP a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 151/2023 Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 11/2023 37,00 s DPH 03.11.2023 Agentúra BETES Ján Hruška Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 150/2023 Služby pevnej siete za obdobie 10/2023 40,57 s DPH 03.11.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 149/2023 Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 41,68 s DPH 3636/138 03.11.2023 EKRONN s.r.o. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 148/2023 Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 10/2023 24,00 s DPH 03.11.2023 Ing. Jozef Nosáľ NCRC Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 147/2023 Oprava školského zvončeka 296,00 s DPH 41/2023 03.11.2023 Barnabáš Csoltó - EXPRES Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 146/2023 Skladová váha do ŠJ 49,90 s DPH 40/2023 02.11.2023 Pro - tech Shop s.r.o. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 07.11.2023 26.06.2025
    Faktúra 145/2023 Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu - prebytok SJ 341,08 s DPH 39/2023 02.11.2023 Darina Tomová Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 07.11.2023 26.06.2025
    Objednávka 4 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu 29,87 s DPH 03.02.2025 Ledum Kamara SK, s. r. o. Mgr. Šuleková Denisa Riaditeľ školy 26.06.2025
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 441-455/455
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča
      • 0911 528 650
      • Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa
        98053 Rimavská Baňa
        Slovakia
      • 37888609
      • 2021669199
      • 0911 528 649
      • Telefón: 0911 419 515
      • https://www.facebook.com/zssmsjpalkovica.rimbana/?ref=bookmarks
    • Prihlásenie