Typ |
Číslo |
Popis |
Celková hodnota |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Faktúra |
20164340 |
pracovné odevy |
459,16 |
12.1.2017 |
DELUX ZPS, s.r.o. |
Hlavná 1893, 952 01 Vráble |
35934590 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7416909556 |
plyn nedopl. MŠ |
152,56 |
18.1.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
10011701 |
BOZP 1/17 |
37 |
9.1.2017 |
agentúra Betes Hruška |
Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
3792131992 |
Tcom 12/16 |
46,49 |
12.1.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
26012017 |
školenie |
38 |
16.1.2017 |
RVC |
Nám. Tompu 1, 979 01 Rimavská Sobota |
|
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7416909555 |
plyn nedopl. ZŠ,ŠJ |
893,4 |
18.1.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7213859824 |
plyn 1/17 MŠ |
311 |
16.1.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7213859823 |
plyn 1/17 ZŠ,ŠJ,ŠKD |
2087 |
16.1.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
3411833001 |
Tmobil 12/16 |
46,33 |
16.1.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
5041603654 |
finančný spravod. |
13,67 |
16.1.2017 |
poradca podnikateľa |
M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
1600907 |
zber odpadu |
29 |
9.1.2017 |
ekronn s.r.o. |
Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201704 |
LV ubytovanie |
1440 |
1.2.2017 |
Mária Bekešová |
Kpt. Jána Nálepku 40/9, 059 01 Spišská Belá |
35216743 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2017007 |
Mzda 1/17 |
102,96 |
13.2.2017 |
MÚ Hnúšťa |
Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
318744 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7248778308 |
plyn 2/17 MŠ |
302 |
6.2.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
200201702 |
BOZP 02/2017 |
37 |
6.2.2017 |
agentúra Betes Hruška |
Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
9793086466 |
Tcom 1/17 |
42,37 |
13.2.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201702 |
LV skipassy |
385 |
16.1.2017 |
Ski centrum Ždiar s.r.o. |
Ždiar 530, 059 55 Ždiar |
47591315 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7248778307 |
plyn 02/17 ZŠ, ŠJ |
2022 |
6.2.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
6022017 |
školenie |
19 |
2.2.2017 |
RVC |
Nám. Tompu 1, 979 01 Rimavská Sobota |
31937306 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
14022017 |
školenie |
19 |
8.2.2017 |
RVC |
Nám. Tompu 1, 979 01 Rimavská Sobota |
31937306 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
3412805421 |
Tmobil 1/17 |
58,02 |
17.2.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
21701390 |
dokumentácia ZŠ |
46,45 |
27.1.2017 |
Raabe, s.r.o. |
Heydukova 12-14, 81108 BA |
35908718 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20175 |
LV výstroj |
480 |
13.2.2017 |
Bohem Dušan Pirog |
Ždiar 668, 059 55 Ždiar |
33091838 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170061 |
zber odpadu |
29 |
6.2.2017 |
ekronn s.r.o. |
Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7012 |
tlačivá ŠJ |
96 |
9.2.2017 |
FVCC s.r.o. |
Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská Sobota |
44552734 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201705S |
LV škody |
40 |
2.2.2017 |
Mária Bekešová |
Kpt. Jána Nálepku 40/9, 059 01 Spišská Belá |
35216743 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
41 |
príspevok na stravu |
101,32 |
30.12.2014 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
40 |
réžie zamestnanci |
596 |
29.12.2014 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
5211582600 |
SSE ZŠ,ŠJ,ŠKD |
2455 |
28.2.2017 |
sse |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
5211594600 |
SSE MŠ |
329 |
28.2.2017 |
sse |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
5211608600 |
SSE telocvičňa |
183 |
28.2.2017 |
sse |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2017001 |
LV doprava |
250 |
17.2.2017 |
Fantastic Ján Ulický |
Červenej Armády , 980 55 Klenovec |
33537241 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2171038776 |
Vodné |
133,7 |
3.3.2017 |
svps a.s. |
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2017015 |
Mzda 2/17 |
102,96 |
6.3.2017 |
MÚ Hnúšťa |
Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
318744 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7313640143 |
plyn 3/17 MŠ |
284 |
3.3.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20031703 |
BOZP 3/17 |
37 |
6.3.2017 |
Agentúra Betes |
J.Hruška, Osloboditeľov 231, 98052 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7794050936 |
Tcom 2/17 |
41,16 |
6.3.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170000985 |
mraznička |
50 |
14.3.2017 |
sniežik s.r.o. |
Čab 269, 951 24 |
44211481 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7313640142 |
plyn 3/17 ZŠ, ŠJ |
1906 |
3.3.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201893333 |
mraznička do ŠJ |
258,9 |
15.3.2017 |
Elektrosped, a.s. |
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35765038 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
190702380 |
HN II.st. |
315,4 |
23.3.2017 |
TSV papier |
Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
190702376 |
HN I.st. |
99,6 |
23.3.2017 |
TSV papier |
Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
190702374 |
HN MŠ |
16,6 |
23.3.2017 |
TSV papier |
Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
1700788 |
tonery |
44,65 |
30.3.2017 |
Eko toner s.r.o. |
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina |
47689650 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
3413778749 |
Tmobil 2/17 |
46,43 |
16.3.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
263083182 |
licencia r.2017 |
83,65 |
23.3.2017 |
IVES Košica |
Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
162957 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170132 |
zber odpadu |
29 |
3.3.2017 |
ekronn s.r.o. |
Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
22017 |
revízia SSE |
300 |
31.3.2017 |
ELEG Ing. V. Grilli |
Francisciho 804, 980 61 Tisovec |
37304496 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
10910 |
taniere ŠJ |
168 |
29.3.2017 |
Gastrozone, s.r.o. |
Konečného 13, 615 00 Brno |
29181747 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201705 |
príspevok na stravu |
44,8 |
2.2.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201704 |
réžie zamestnanci |
264 |
2.2.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201708 |
réžie zamestnanci |
387 |
3.3.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201709 |
príspevok na stravu |
48,79 |
3.3.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
80317 |
AJ, NJ multim. CD |
44 |
10.4.2017 |
Jarmila Šikulová |
Sitnianska 19, 974 11 Banská Bystrica |
33022071 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2017025 |
Mzda 3/17 |
102,96 |
6.4.2017 |
MÚ Hnúšťa |
Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
318744 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7248820586 |
plyn 4/17 MŠ |
156 |
3.4.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20041704 |
BOZP 4/17 |
37 |
6.4.2017 |
Betes Ján Hruška |
Osloboditeľov 231, 980 52 Hracovo |
37305247 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
5795020668 |
Tcom 4/17 |
43,87 |
6.4.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7248820585 |
plyn 12/14 ZŠ, ŠJ |
1043 |
3.4.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170186 |
drobný tovar ŠJ |
32,33 |
5.4.2017 |
Rosler - domáce potr. |
Žakovce 128, 059 73 |
47507306 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170009 |
stravovanie |
252,45 |
27.4.2017 |
Zbojská, s.r.o. |
Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora |
36757012 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2172013733 |
Vodné |
3,89 |
3.4.2017 |
StVPS |
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
3414752073 |
Tmobil 3/17 |
49,55 |
19.4.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
21706809 |
dokumentácia ZŠ |
45,05 |
19.4.2017 |
Raabe, s.r.o. |
Heydukova 12-14, 81108 BA |
35908718 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2213700218 |
TKO 2017 |
189,28 |
20.4.2017 |
Obec Rimavská Baňa |
Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa |
319015 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170245 |
zber odpadu |
29 |
6.4.2017 |
ekronn s.r.o. |
Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
42845 |
normy ŠJ |
36,9 |
20.4.2017 |
IRIS - vydavateľstvo |
Žitavská 14, 821 07 Bratislava |
35926376 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201716 |
príspevok na stravu |
56,27 |
20.4.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201714 |
réžie zamestnanci |
331 |
20.4.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
32017 |
revízia SSE |
763 |
12.5.2017 |
ELEG Grílli Vladimír Ing. |
Francisciho 804, 980 61 Tisovec |
37304496 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2017036 |
Mzda 4/17 |
102,96 |
3.5.2017 |
MÚ Hnúšťa |
Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
318744 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7218935376 |
plyn 5/17 MŠ |
60 |
3.5.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20051705 |
BOZP 5/17 |
37 |
3.5.2017 |
Agentúra BETES J. Hruška |
Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
3795996622 |
Tcom 4/17 |
46,67 |
3.5.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170043 |
Ubytovanie ŠvP |
1500 |
11.5.2017 |
LN Trade s.r.o. |
A. Kmeťa 2, Banská Štiavnica 969 01 |
36632155 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7218935375 |
plyn 5/17 ZŠ, ŠJ, ŠKD |
400 |
3.5.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2016211 |
časopis geografia |
10 |
15.5.2017 |
EPL s.r.o. |
Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
46724605 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2171110790 |
Vodné |
130,57 |
22.5.2017 |
StVPS |
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
3415725833 |
Tmobil 4/17 |
46,33 |
17.5.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170307 |
zber odpadu |
29 |
3.5.2017 |
ekronn s.r.o. |
Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
5917008736 |
internetový prístup |
96 |
3.5.2017 |
poradca podnik. S.r.o. |
M. Rázusa 23 A, 010 01 Žilina |
31592503 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201721 |
príspevok na stravu |
44,88 |
11.5.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201719 |
réžie zamestnanci |
264 |
11.5.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
17130 |
revízia hasiacich |
35,06 |
15.5.2017 |
Toni s.r.o. |
L. Svobodu 1669/11, 979 01 Rimavská Sobota |
36820750 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7416959240 |
nedoplatok SPP |
972,04 |
12.6.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2017051 |
Mzda 5/17 |
102,96 |
6.6.2017 |
MÚ Hnúšťa |
Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
318744 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7185637999 |
plyn 6/17 MŠ |
25 |
2.6.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20061706 |
BOZP 6/17 |
37 |
7.6.2017 |
Agentúra BETES J. Hruška |
Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7796974113 |
Tcom 5/17 |
41,36 |
7.6.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
582017 |
čistiace na PC |
46 |
19.6.2017 |
Mgr. Peter Moško |
Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš |
41284933 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7185637998 |
plyn 6/17 ZŠ, ŠJ, ŠKD |
168 |
2.6.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
9170001031 |
asc agenda program |
199 |
6.6.2017 |
Applied Software |
Svoradova 7, 811 03 Bratislava |
31361161 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
3416701440 |
Tmobil 5/17 |
49,49 |
19.6.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
21711447 |
dokumentácia ZŠ |
45,4 |
7.6.2017 |
Raabe, s.r.o. |
Heydukova 12-14, 81108 BA |
35908718 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2147002407 |
poistenie majetku |
234,34 |
22.5.2017 |
uniqa poisťovňa a.s. |
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 |
653501 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170397 |
zber odpadu |
29 |
7.6.2017 |
ekronn s.r.o. |
Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201730 |
príspevok na stravu |
60,52 |
2.6.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201726 |
réžie zamestnanci |
356 |
2.6.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
1172207687 |
tlačivá |
44,72 |
17.7.2017 |
Ševt, a.s. |
Cementárenská cesta 16,, 974 72 BB |
31331131 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2017063 |
Mzda 6/17 |
102,96 |
6.7.2017 |
MÚ Hnúšťa |
Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
318744 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7106096758 |
plyn 7/17 MŠ |
23 |
3.7.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20071707 |
BOZP 7/17 |
37 |
6.7.2017 |
Agentúra BETES J. Hruška |
Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
5797955827 |
Tcom 6/17 |
41,72 |
4.7.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
17130956 |
Gemer z neba |
605 |
31.7.2017 |
CBS spol. s.r.o. |
Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
36754749 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7106096757 |
plyn 7/17 ZŠ, ŠJ, ŠKD |
155 |
3.7.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
9240039946 |
poistenie |
87,72 |
4.11.2016 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 |
653501 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170533 |
zber odpadu |
29 |
11.7.2017 |
ekronn s.r.o. |
Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
1618150 |
učebnice AJ |
341 |
23.11.2016 |
AD REM |
Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava |
11782889 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201732 |
príspevok na stravu |
64,43 |
12.7.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
62017 |
réžie zamestnanci |
379 |
12.7.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
3417677068 |
Tmobil 6/17 |
50,89 |
19.7.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Fela Erik |
riaditeľ školy |
Faktúra |
5211594608 |
SSE II. polrok 2017 |
329 |
21.8.2017 |
SSE a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2017072 |
Mzda 7/2017 |
102,96 |
4.8.2017 |
MÚ Hnúšťa |
Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
318744 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7209022642 |
plyn 8/17 MŠ |
23 |
2.8.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20081708 |
BOZP 8/17 |
37 |
4.8.2017 |
Agentúra BETES J. Hruška |
Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2798941668 |
Tcom 7/2017 |
41,69 |
9.8.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7209022641 |
plyn 11/16 ZŠ, ŠJ, ŠKD |
155 |
2.8.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
5211608608 |
SSE II. polrok 2017 |
183 |
21.8.2017 |
SSE a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
5211582608 |
SSE II. polrok 2017 |
2455 |
21.8.2017 |
SSE a.s. |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
3418645103 |
Tmobil 7/2017 |
46,33 |
16.8.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
12092017 |
školenie |
19 |
23.8.2017 |
RVC |
Nám. Tompu 1 , 979 01 Rimavská Sobota |
31937306 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201741 |
príspevok na stravu |
13,77 |
22.8.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201742 |
réžie zamestnanci |
81 |
22.8.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
6 |
oprava vodov. MŠ |
100 |
4.9.2017 |
Katreniak František |
Rimavské Zalužany 104, 980 53 R. Baňa |
10910387 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2017072 |
Mzda 8/17 |
102,96 |
6.9.2017 |
MÚ Hnúšťa |
Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
318744 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7204065810 |
plyn 9/17 MŠ |
48 |
4.9.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20091709 |
BOZP 9/17 |
37 |
6.9.2017 |
Agentúra BETES J. Hruška |
Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
3799927518 |
Tcom 8/17 |
41,16 |
6.9.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7204065809 |
plyn 9/17 ZŠ, ŠJ, ŠKD |
323 |
4.9.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2171201228 |
Vodné |
106,61 |
4.9.2017 |
StVPS |
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
3419612063 |
Tmobil 8/17 |
46,33 |
11.9.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
21718223 |
dokumentácia ZŠ |
46,1 |
11.9.2017 |
Raabe, s.r.o. |
Heydukova 12-14, 81108 BA |
35908718 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
1992016 |
revízia NTK |
104 |
22.9.2017 |
František Rell |
Železničná 711/45, 987 01 Poltár |
41957831 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
1022016 |
revízia PZ |
100,1 |
19.9.2017 |
Ing. Igor Račko |
Sklárska 580/27, 987 01 Poltár |
14178320 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2117196 |
školenie kuričov |
60 |
6.9.2017 |
Akadémia vzdelávania |
Novohrad a.s., Partizánska 17, 984 01 LC |
|
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201709099 |
revízia komínov MŠ |
33,6 |
2.10.2017 |
Klempo - deratex s.r.o. |
Krajná 4, 979 01 Rimavská Sobota |
47482419 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2017091 |
Mzda 9/17 |
102,96 |
10.10.2017 |
MÚ Hnúšťa |
Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
318744 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7194070897 |
plyn 10/17 MŠ |
150 |
2.10.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20101710 |
BOZP 10/17 |
37 |
5.10.2017 |
Agentúra BETES J. Hruška |
Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
4100967506 |
Tcom 9/17 |
41,23 |
10.10.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201709100 |
revízia komínov ZŠ |
108 |
2.10.2017 |
Klempo - deratex s.r.o. |
Krajná 4, 979 01 Rimavská Sobota |
47482419 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7194070896 |
plyn 10/17 ZŠ, ŠJ, ŠKD |
1005 |
2.10.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2157002443 |
poistenie majetku |
123,92 |
29.9.2017 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 |
653501 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
1642017 |
revízia telov.zariad. |
131,84 |
11.10.2017 |
REVTECH R. Mesiarik |
Fr. Kráľa 53/11, 986 81 Žarnovica |
40538664 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2101957713 |
Tmobil 9/17 |
48,77 |
10.10.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170580 |
oprava PC zostáv |
492,14 |
29.9.2017 |
Datex rs s.r.o. |
L. Svobodu 1741/23, 979 01 Rimavská Sobota |
47190396 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170714 |
zber odpadu |
29 |
4.10.2017 |
ekronn s.r.o. |
Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
190708865 |
HN MŠ pomôcky |
33,2 |
12.10.2017 |
TSV papier |
Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201759 |
príspevok na stravu |
53,72 |
4.10.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201766 |
réžie zamestnanci |
316 |
4.10.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
190708866 |
HN ZŠ I. st pomôc. |
49,8 |
12.10.2017 |
TSV papier |
Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
190708867 |
HN ZŠ II. st pomôc. |
199,2 |
12.10.2017 |
TSV papier |
Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Berceliová Oľga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170649 |
oprava PC v MŠ |
48,3 |
26.10.2017 |
DATex RS s.r.o. |
L. Svobodu 1741/23, 979 01 Rimavská Sobota |
47190396 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2017100 |
Mzda 10/17 |
102,96 |
3.11.2017 |
MÚ Hnúšťa |
Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
318744 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7165741823 |
plyn 11/17 MŠ |
248 |
2.11.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20111711 |
BOZP 11/17 |
37 |
6.11.2017 |
Agentúra BETES J. Hruška |
Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
2102831340 |
Tcom 10/17 |
41,17 |
8.11.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
1711010 |
didaktické p. MŠ |
49,5 |
8.11.2017 |
insgraf s.r.o. |
Murgašova 27, 927 01 Šaľa |
47078839 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
7165741822 |
plyn 11/17 ZŠ, ŠJ, ŠKD |
1662 |
2.11.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
9240046711 |
poistenie |
91,8 |
6.11.2017 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 |
653501 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201704551 |
nákupné poukážky |
1930 |
22.11.2017 |
Tesco stores sr, a.s. |
Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava |
31321828 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
8103828040 |
Tmobil 10/17 |
48,89 |
15.11.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
21723609 |
dokumentácia ZŠ |
45,05 |
11.11.2017 |
Raabe, s.r.o. |
Heydukova 12-14, 81108 BA |
35908718 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
31700203 |
tonery MŠ, ZŠ |
171,25 |
25.10.2017 |
EKO toner s.r.o. |
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina |
47689650 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170799 |
zber odpadu |
29 |
6.11.2017 |
ekronn s.r.o. |
Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201767 |
príspevok na stravu |
56,61 |
22.11.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
201768 |
réžie zamestnanci |
333 |
22.11.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
9112017 |
školenie |
20,- |
2.11.2017 |
RVC |
Nám. Tompu 1 , 979 01 Rimavská Sobota |
31937306 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
16112017 |
školenie |
38 |
13.11.2017 |
RVC |
Nám. Tompu 1 , 979 01 Rimavská Sobota |
31937306 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
1711011 |
didaktické p. MŠ |
360,3 |
8.11.2017 |
insgraf s.r.o. |
Murgašova 27, 927 01 Šaľa |
47078839 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
1711012 |
didaktické p. MŠ |
352,8 |
8.11.2017 |
insgraf s.r.o. |
Murgašova 27, 927 01 Šaľa |
47078839 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20170460 |
kuchynská váha |
178 |
15.11.2017 |
Prenx s.r.o. |
Nezábudková 5, 821 01 Bratislava |
36172812 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20171864 |
pracovné zošity |
53,2 |
8.11.2017 |
liberaterra s.r.o. |
Levanduľová 5, 821 07 Bratislava |
35927097 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
20175035 |
pracovné zošity |
29,92 |
22.11.2017 |
knihomol s.r.o. |
Lotyšská 24, 811 06 Bratislava |
47437731 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľ školy |
Faktúra |
170706 |
oprava pc |
198 |
24.11.2017 |
DATex RS |
L. Svobodu 1741/23, 979 01 Rimavská Sobota |
47190396 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2017117 |
Mzda 11 a 12/17 |
205,92 |
8.12.2017 |
MÚ Hnúšťa |
Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa |
318744 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
7298875491 |
plyn 12/17 MŠ |
292 |
4.12.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
20121712 |
BOZP 12/17 |
37 |
5.12.2017 |
Agentúra BETES J. Hruška |
Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
4104718160 |
Tcom 11/17 |
41,35 |
4.12.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
9201712 |
ďakovný list, obed |
20 |
24.11.2017 |
Rada ZOOZ PŠaV |
ZŠ P. Dobšinského 1744, 979 01 Rim. Sobota |
177920 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
7298875490 |
plyn 12/17 ZŠ, ŠJ, ŠKD |
1958 |
4.12.2017 |
SPP |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA 26 |
35815256 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
6117082 |
prehliadka farmy |
43,96 |
11.12.2017 |
Tatra Forest Slov. s.r.o. |
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
44525265 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2171276621 |
Vodné |
210,42 |
4.12.2017 |
StVPS |
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
7105743818 |
Tmobil 11/17 |
49,88 |
15.12.2017 |
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
170623 |
plynový kahan |
44,7 |
27.11.2017 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica |
31641199 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
170973 |
zber odpadu |
29 |
4.12.2017 |
ekronn s.r.o. |
Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
2017214 |
preprava autobus. |
280,08 |
14.12.2017 |
Mbus, Milan Murinček |
Dobšinského 1094/36, 979 01 Rim. Sobota |
41740734 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
14122017 |
školenie |
19 |
11.12.2017 |
RVC |
Nám. Tompu 1 , 979 01 Rimavská Sobota |
31937306 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
201786 |
príspevok na stravu |
54,91 |
21.12.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
201787 |
réžie zamestnanci |
323 |
21.12.2017 |
ŠJ |
Fľaková 8, 980 53 Rim. Baňa |
37888609 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
1701209 |
didaktické p. |
129,58 |
6.12.2017 |
zabavné učení s.r.o. |
Vazová 1647, 688 01 Uherský Brod |
29261651 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
1701208 |
didaktické p. |
945,74 |
6.12.2017 |
zabavné učení s.r.o. |
Vazová 1647, 688 01 Uherský Brod |
29261651 |
Mgr. Oľga Berceliová |
riaditeľka školy |